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體系內(nèi)審如何審?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-02-26  來源:HACCP聯(lián)盟  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:在企業(yè)運營的復(fù)雜體系中,體系內(nèi)審至關(guān)重要,它就像企業(yè)的 “健康衛(wèi)士”,定期為企業(yè)管理體系進行全面 “體檢”,保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
  在企業(yè)運營的復(fù)雜體系中,體系內(nèi)審至關(guān)重要,它就像企業(yè)的 “健康衛(wèi)士”,定期為企業(yè)管理體系進行全面 “體檢”,保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
 
  完善的管理體系是企業(yè)運營的基石,而體系內(nèi)審能及時找出管理體系中的問題,如流程不合理、職責不明確等,進而提升管理效率和質(zhì)量。例如,某制造企業(yè)通過體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)流程存在問題,優(yōu)化后生產(chǎn)效率大幅提高,成本顯著降低。合規(guī)經(jīng)營是企業(yè)發(fā)展的底線,體系內(nèi)審可助力企業(yè)滿足法規(guī)和行業(yè)標準要求,規(guī)避違規(guī)風險。化工企業(yè)借助體系內(nèi)審確保污染物達標排放,避免高額罰款和停產(chǎn)整頓。持續(xù)改進是企業(yè)發(fā)展的動力,體系內(nèi)審能挖掘潛在改進機遇。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過體系內(nèi)審優(yōu)化用戶反饋處理流程,提升用戶滿意度和市場競爭力。
 
一、體系內(nèi)審基礎(chǔ)認知
 
 。ㄒ唬┒x與目的
 
  依據(jù) GB/T19011 - 2021《管理體系審核指南》,體系內(nèi)審是收集審核證據(jù)并客觀評價,以確定滿足審核準則程度的系統(tǒng)、獨立且文件化的過程。
 
  其目的包括驗證質(zhì)量管理活動是否符合預(yù)先安排,確認管理體系是否正確有效實施,判斷體系要求能否助力達成質(zhì)量方針和目標,以及發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施,推動質(zhì)量管理體系持續(xù)完善。
 
  (二)特點剖析
 
  體系內(nèi)審著眼于發(fā)現(xiàn)問題,挖掘影響體系運行的深層次隱患,為改進提供方向。
 
  它需要高層支持與參與,高層的支持能提供資源保障和權(quán)威性,審核結(jié)果經(jīng)高層評審?fù)苿芋w系改進。內(nèi)審具有公開正式性,從策劃到報告都遵循嚴格程序,確保工作規(guī)范、結(jié)果可靠。
 
  組建專業(yè)內(nèi)審員隊伍難度較大,內(nèi)審員需克服人際關(guān)系和利益沖突等挑戰(zhàn),具備專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗和溝通協(xié)調(diào)能力。
 
  此外,內(nèi)審還需系統(tǒng)策劃審核項目,綜合考慮組織規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍等因素,提高審核的針對性和有效性。
 
二、審核前的精心籌備
 
 。ㄒ唬┙M建專業(yè)審核小組
 
  審核小組的專業(yè)素養(yǎng)直接影響審核質(zhì)量。
 
  審核人員需具備相關(guān)資質(zhì),一般要經(jīng)過專業(yè)內(nèi)審員培訓并取得合格證書。
 
  同時,應(yīng)具備與被審核體系相關(guān)的專業(yè)背景,熟悉行業(yè)知識和業(yè)務(wù)流程。
 
  豐富的實踐經(jīng)驗也不可或缺,有助于準確發(fā)現(xiàn)潛在問題。
 
  為保證審核公正客觀,小組成員應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系,且成員構(gòu)成應(yīng)多元化。
 
 。ǘ┲贫ㄔ敿殞徍擞媱
 
  審核計劃是審核工作的指引。
 
  要明確審核目的,是驗證體系符合性、有效性,還是為迎接外部審核或推動內(nèi)部改進等。
 
  確定審核范圍,涵蓋產(chǎn)品范圍、涉及過程及場所等。
 
  審核依據(jù)包括管理體系標準、企業(yè)內(nèi)部文件、法律法規(guī)和合同要求等。
 
  合理安排時間,規(guī)劃審核起止日期及每日任務(wù),充分考慮工作量和突發(fā)情況。
 
  明確審核組成員分工,制定日程安排,確保審核有序進行。
 
  (三)設(shè)計實用檢查表
 
  檢查表是現(xiàn)場審核的重要工具。
 
  設(shè)計時應(yīng)突出被審核部門主要職能,選擇關(guān)鍵問題進行審核。
 
  內(nèi)容要全面覆蓋管理職能和標準條款,合理抽樣以保證代表性。
 
  審核問題和檢查方法應(yīng)清晰明確,具有可操作性,格式簡潔便于記錄審核結(jié)果。
 
三、審核過程的關(guān)鍵步驟
 
 。ㄒ唬┦状螘h的召開
 
  首次會議由審核組長主持,標志著審核正式啟動。
 
  參會人員包括審核組成員、受審核方管理層及相關(guān)部門負責人等。
 
  會議內(nèi)容包括介紹與會者職責,確認審核目的、范圍、準則和計劃,介紹審核方法、溝通渠道等相關(guān)事項,并解答受審核方疑問。
 
  首次會議時間一般控制在 30 分鐘左右,需營造良好氛圍。
 
 。ǘ┈F(xiàn)場審核的技巧
 
  現(xiàn)場審核是核心環(huán)節(jié),審核員需運用聽、看、查、問等技巧收集客觀證據(jù)。
 
  聽,即傾聽受審核方人員介紹;
 
  看,觀察現(xiàn)場實際情況;
 
  查,查閱文件和記錄;
 
  問,巧妙提問獲取信息。
 
  審核員要堅持客觀公正原則,確保審核結(jié)果真實可靠。
 
  (三)不合格項的判定與記錄
 
  不合格項分為嚴重、一般和輕微三類。
 
  嚴重不合格項對管理體系運行影響重大;
 
  一般不合格項是個別、偶然的輕微問題;
 
  輕微不合格項對體系運行影響較小。
 
  記錄不合格項時要準確具體,描述事實、明確審核準則,注明審核員姓名和日期,以便追溯。
 
四、審核后續(xù)的重要工作
 
 。ㄒ唬﹥(nèi)審報告的撰寫
 
  內(nèi)審報告總結(jié)審核成果,為管理層決策提供依據(jù)。
 
  報告需明確審核目的、范圍,客觀評價管理體系運行情況,總結(jié)符合項和不符合項。
 
  深入分析問題產(chǎn)生的原因,如文件不完善、執(zhí)行不到位等,并提出具可操作性和可衡量性的改進建議,明確責任部門、人員、時間節(jié)點和預(yù)期效果。
 
 。ǘ┘m正措施的跟蹤
 
  跟蹤糾正措施是確保審核實效的關(guān)鍵。
 
  首先確認受審核部門是否制定切實可行的糾正措施計劃,明確改進措施、實施步驟、責任人和時間節(jié)點。
 
  在實施過程中,審核人員密切關(guān)注進展,提供必要支持。
 
  實施完成后,通過現(xiàn)場檢查等方式驗證效果,若問題未解決,要求重新分析原因并制定措施,直至問題徹底解決。
 
五、審核中的挑戰(zhàn)與應(yīng)對
 
 。ㄒ唬贤y題
 
  被審核部門的抵觸情緒和弄虛作假行為是常見溝通難題。
 
  面對抵觸,審核員應(yīng)保持友好耐心,說明審核目的,分享成功案例,換位思考,增強其認同感。
 
  發(fā)現(xiàn)弄虛作假,要嚴肅指出危害,要求停止并重新提供真實信息,情節(jié)嚴重的向上級匯報處理。
 
 。ǘ┳C據(jù)獲取困境
 
  資料不全和 “兩張皮” 現(xiàn)象是主要證據(jù)獲取困境。
 
  資料不全時,與被審核部門溝通,督促完善資料或從其他角度尋找證據(jù)。
 
  針對 “兩張皮” 和有文件無執(zhí)行的情況,審核員要深入現(xiàn)場,加強觀察檢查,與員工交流,提高員工執(zhí)行意識和能力。
 
  體系內(nèi)審流程嚴謹,對企業(yè)發(fā)展意義重大。企業(yè)應(yīng)重視體系內(nèi)審,做好籌備、執(zhí)行和后續(xù)工作,積極應(yīng)對挑戰(zhàn),充分發(fā)揮其提升管理水平、保障合規(guī)經(jīng)營和推動持續(xù)發(fā)展的作用,助力企業(yè)在市場競爭中穩(wěn)健前行。
編輯:foodqm

 
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